ইউপির বার্ষিক বাজেট
৪নং কালচোঁ (দঃ) ইউনিয়ন পরিষদ(ত্রলজিডি আইডি-৪১৩৪৯৫৫)উপজেলাঃহাজীগঞ্জ,জেলাঃ চাঁদপুর।
অর্থ বছরঃ-২০১৩-২০১৪
খাতের.নাম
| পরবর্তী অথ-বছরের বাজেট(টাকা) | চলতি অথ বছরেরসংশোধিতবাজেট টাকা২০১৩-২০১৪ | পূববতী অথ-বছরের প্রকৃত(টাকা)২০১২-২০১৩ | |||
| নিজস্ব তহবিল | অন্যান্য তহবিল | মোট |
|
|
|
০১ | ০২ | ০৩ | ০৪ | ০৫ | ০৬ |
|
প্রারস্তিক জের |
|
|
|
|
|
|
হাতে নগদ | ৭০,০০০ |
| ৭০,০০০ | ৭০,০০০ | ৪৫৪ |
|
ব্যাংক জমা |
|
|
|
| ১,৬৩,৮৯৭ |
|
মোট প্রারস্তিক জের | ৭০,০০০ |
| ৭০,০০০ | ৭০,০০০ | ১,৬৪,৩৫১ |
|
প্রাপ্তি |
|
|
|
|
|
|
কর আদায় | ৯,০০,০০০ |
| ৯,০০,০০০ | ৭,১০,০০০ | ১,৮৯,৬৪০ |
|
পরিষদ কতৃক লাইসেন্স ও পারমিট ফিস | ১,০৫,০০০ |
| ১,০৫,০০০ | ১,০৫,০০০ | ৩৪,৪০০ |
|
ইজারা বাবদ প্রাপ্তি | ১,৬৩,০০০ |
| ১,৬৩,০০০ | ১,৫৩,০০০ | ৯৫,৫৫৮ |
|
অযাম্ত্রিক যানবাহনের লাইসেন্স ফিস | ২৫,০০০ |
| ২৫,০০০ | ২৫,০০০ |
|
|
সম্পত্তি থেকে আয় |
|
|
|
|
|
|
সংস্থাপন কাজে সরকারি অনুদান |
| ৬,৭০,৯৭৬ | ৬,৭০,৯৭৬ | ৬,৩৪,৬৭০ | ৫,৯১,৩৪৪ |
|
স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর১%অথ |
| ১০,০০,০০০ | ১০,০০,০০০ | ১০,০০,০০০ | ৭,৮৮,৪০০ |
|
সরকারি সূত্রে অনুদান |
|
|
|
| ৩৭,৩৩,৭৫৯ |
|
সরকারি থোক বরাদ্দ |
| ২০,০০,০০০ | ২০,০০,০০০ | ১৪,০০,০০০ | ১২,৯৭,২৬৮ |
|
স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান সূত্রে প্রাপ্তি |
| ৬০,০০,০০০ | ৬০,০০,০০০ |
| ২৫,৯৭,৩৩৯ |
|
অন্যান্য প্রাপ্তি | ১,১৫,০০০ |
| ১,১৫,০০০ | ১,২৫,০০০ | ৪৩,১৭৪ |
|
মোট প্রাপ্তি | ১৩,৭৮,০০০ | ৯৬,৭০,৯৭৬ | ১,১০,৪৮,৯৭৬ | ৪২,২২,৬৭০ | ৯৫,৩৫,২৩৩ |
|
ব্যয় |
|
|
|
|
|
|
সংস্থাপন ব্যয় |
|
|
|
|
|
|
চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সম্মানী | ১,৭৪,৩০০ | ১,৫৫,৭০০ | ৩,৩০,০০০ | ৩,৩০,০০০ | ২,৩৪,৬৮৯ |
|
কমচারী কমকতাদের বেতন,ভাতা |
| ৫,১৫,২৭৬ | ৫,১৫,২৭৬ | ৪,৭৮,৯৭০ | ৪,৪২,০৫৫ |
|
কর আদায় বাবদ ব্যয় | ১,৩৫,০০০ |
| ১,৩৫,০০০ | ১,০৬,৫০০ | ২৮,৪৪৫ |
|
প্রিন্টিংএবংস্টেশনারী | ৮৪,০০০ |
| ৮৪,০০০ | ৬০,০০০ | ২৮,৪৩২ |
|
ডাক ও তার |
|
|
|
|
|
|
বিদ্যুৎবিল | ৩০,০০০ |
| ৩০,০০০ |
| ৬১,৪৮১ |
|
অফিস রক্ষণাবেক্ষণ |
|
|
|
|
|
|
অন্যান্য ব্যয় | ১,৯৭,০০০ |
| ১,৯৭,০০০ | ১,২২,০০০ | ১,০৯,০৪৩ |
|
উন্নয়নমূলক ব্যায় |
|
|
|
|
|
|
কৃষি প্রকল্প | ১,০০,০০০ | ৯,০০,০০০ | ১০,০০,০০০ | ৪,০০,০০০ | ১,৭১,০০০ |
|
স্বাস্থ্য ও পয়ঃনিষ্কাশন | ১,০০,০০০ | ৯,০০,০০০ | ১০,০০,০০০ | ২,৪০,০০০ | ১,৫১,০০০ |
|
রাস্তা নিমান ও মেরামত | ২,০০,০০০ | ২৮,০০,০০০ | ৩০,০০,০০০ | ১৩,৫০,০০০ | ৫৮,৬৬,৪৩৬ |
|
গৃহনিমান ও মেরামত |
| ৩,০০,০০০ | ৩,০০,০০০ | ১,২০,০০০ |
|
|
শিক্ষা কমসূচি | ১,০০,০০০ | ৯,০০,০০০ | ১০,০০,০০০ | ২,৭৫,০০০ | ৩,৩৩,৯০৪ |
|
সেচ ও খাল |
|
|
|
|
|
|
অন্যান্য | ২,০০,০০০ | ৩২,০০,০০০ | ৩৪,০০,০০০ | ৬,৯৭,৫০০ | ২০,১০,৮০৬ |
|
মোট ব্যয় | ১৩,২০,৩০০ | ৯৬,৭০,৯৭৬ | ১,০৯,৯১,২৭৬ | ৪১,৭৯,৯৭০ | ৯৪,৩৭,২৯১ |
|
সমাপনী জেরঃ | ৫৭,৭০০ |
| ৫৭,৭০০ | ৪২,৭০০ | ৯৭,৯৪২ |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস